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匯算清繳需要做些什么呢?
就是對照企業所得稅法及有關稅收政策規定,對企業有關收入、成本、費用逐項進行納稅調整。凡會計處理與稅務規定不吻合的,要以稅務規定為準。
最好將需要做納稅調整的涉稅事項用文字和表格形式逐一記錄下來,作為填報企業所得稅納稅調整的依據,也便于今后遇到稅務機關進行稅務檢查時,不至于出現重復調整的問題,從而最大限度維護企業的合法權益。
作為企業財務人員,要嚴格按稅法規定進行納稅調整,以防今后被稅務機關檢查加收滯納金、甚至是罰款,給企業帶來不必要的損失。
所得稅匯算清繳一定要請外面的公司做稅審報告嗎?
稅審也不是每個企業都必須要做的,只有符合以下情況的企業,才需要進行稅審:
1、當年虧損超過10萬元(含)的納稅人。.
2、當年彌補虧損的納稅人
3、本年度實現銷售(營業)收入在3000萬元(含)以上的納稅人。
4、房地產企業年度申報。
5、稅務局通知企業參加所得稅匯算。
6、企業當年度虧損較大,希望將當年的虧損延續到以后年度用于抵消以后年度的盈利。
7、企業為了檢查公司賬務,避免納稅違法成本,而通過所得稅匯算來進行自查。所得稅匯算清繳報告是企業在每年的3-5月份向國家稅務局或地方稅務局提交年報時的一份報告,俗稱“年報”或“稅審報告”。所得稅在國稅繳納的就交給國家稅務局,所得稅在地稅繳納的就交給地方稅務局。
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企業所得稅納稅人如何計算
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